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索 引 号:114507036648282578/2020-11194主题分类:财政
发文机关:钦北区贵台镇人民政府成文日期:2020年09月24日
标  题: 钦北区贵台镇人民政府2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月24日
钦北区贵台镇人民政府2019年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贵台镇人民政府的主要职能:

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展计划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导;

2、组织党员、干部、群众学习政治理论知识,学习党的路线、方针、政策,学习科技文化知识和业务知识,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设;

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员,严格遵守党纪国法;

4、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作;

5、负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理;

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作;

7、领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作;

8、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,执行辖区的发展计划,管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作;

9、保护国有财产和劳动集体所有的财产,保护私人所有合法财产;组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷;保障各种经济组织的合法权益;

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区贵台镇人民政府在职人员编制总数为74人,实有在职64人,实有离休0人,实有退休23人,实有后勤服务编制3人。具体情况如下:

1.政府编制数36人,编内实有在职33人,其中行政33人,参公管理0人,后勤服务编制数 1人,后勤服务聘用人员控制数2人,全额事业0人,差额补助 0人,自收自支0人;人员情况:干部职工共30人,其中在职30人(行政30人,参公管理0人,全额事业0人,差额补助0人,自收自支0人),退休23人,离休0人;其他人员情况:机关后勤服务人员3人,乡镇退职定补人员1人,区财政供养长期聘用24人,单位自聘10人,遗属9人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

一)收入总计2357.16万元,较2018年度决算数减少88.66万元,下降3.62 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1740.66万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加35.31万元,增长2.07%,主要原因是

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余616.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少123.97万元,下降16.74%,主要原因是支付了部分棚户区改造资金。

(二)支出总计1741.80万元,较2018年度决算数减少132.48万元,下降7.06%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务808.60万元:主要用于主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费。较2018年度决算数增加242.97万元,增长42.96%,主要原因是一般行政管理事务支出增加。

2.国防支出1.85万元:主要用于国防方面的支出。较2018年度决算数增加0.85万元,增长85%,主要原因是兵役征集经费增加。

3、公共安全支出2.2万元:主要用于公共安全支出。较2018年度决算数增加2.2万元万元,增长100%,主要原因是公共安全支出增加。 

3.文化旅游体育与传媒支出12.09万元:主要用于广播站人员经费、公用经费及村级公共服务建设经费支出。较2018年度决算数减少5.48万元,下降31.20%,主要原因是其他文化体育与传媒支出减少。

4.社会保障和就业(类)132.10万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少28.07万元,下降17.53 %,主要原因是人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)79.16万元:主要用于计生站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及计生工作专项工作经费、政府行政事业人员医疗费支出。较2018年度决算数减少4.64万元,下降5.86%,主要原因是压减了计生专项投入资金。

6.节能环保支出(类)90.22万元:主要用于生态乡村活动经费支出。较2018年度决算数增加32.68万元,增加56.80%,主要原因是农村环境保护经费支出增加。

7.城乡社区支出(类)81.22万元:主要用于公租房配套工程进度款、公租房配套设施项目经费支出。较2018年度决算数减少36.57万元,减少31.05%,主要原因是减少项目支出的投入。

8.农林水支出(类)464.50万元:主要用于林业站、水利站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费、村级干部工资、村级办公经费、村屯绿化、农村道路建设、扶贫专项工作、村级党建工作等支出。较2018年度决算数减少141.46万元,减少23.34%,主要原因是减少项目支出的投入。

9.交通运输支出(类)25.93万元:主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费及公用经费支出。较2018年度决算数减少9.9万元,下降27.63%,主要原因是大力控制开支。

10.住房保障支出(类)43.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少134.23万元,下降75.34%,主要原因是减少项目支出的投入。

6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平。

7.年末结转和结余615.36万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.14万元,下降0.18%,主要原因是增强对上年结余资金的使用力度

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入1740.66万元(其中:一般公共预算财政拨款1719.25万元、政府性基金预算财政拨款21.42万元)比2018年度减少35.31万元,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入项目减少。

2019年度财政拨款支出1741.80万元,比2018年度减少90.52万元,主要原因是:减少项目支出的投入。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1239.17万元,支出决算为1720.38万元,完成年初预算的138.83%

2019年度一般公共预算财政拨款支出1720.38万元,较2018年度决算数减少88.94万元,下降4.92%。其中:基本支出944.47万元,项目支出775.92万元。具体支出情况如下:

1.人大会议年初预算为3.0万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的98%预决算差异原因为:参会实到人数减少。主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.人大监督年初预算为1.0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%预决算差异原因为:财政未及时下达资金。主要用于人大监督的支出。

3.人大代表履职能力提升年初预算为0.5万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的28%预决算差异原因为:控制开支,主要用于人大为提高人大代表履职能力所开展人大参观培训活动而发生的各项支出。

4.其他人大事务支出年初预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因为:财政未及时下达资金,主要是用于开展其他人大事务工作的支出。

5.行政运行年初预算为486.46万元,支出决算为482.40万元,完成年初预算的99.16%。预决算差异原因为:财政未及时下达资金,主要用于主要用于政府行政在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务年初预算为108.92万元,支出决算为256.28万元,完成年初预算的235.32%主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.事业运行年初预算为52.51万元,支出决算为36.19万元,完成年初预算的68.92%。预决算差异原因为:大力控制开支。主要用于四所合一在职人员的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障费及日常运行的公用经费等基本支出。

8.组织事务:一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为16.42万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费。

9.宣传事务:一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为10.85万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于意识形态工作经费。

10.统战事务:宗教事务年初预算为0万元,支出决算为1.27万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于宗教工作经费。

11.其他共产党事务:一般行政管理事务,年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于其他共产党工作经费。

 

12.兵役征集年初预算为2.0万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的92.5%预决算差异原因为:大力控制开支,主要用于征兵工作经费。

13.其他司法支出年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于其他司法工作支出。

14.群众文化年初预算为9.10万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的90.66%预决算差异原因为:大力控制开支,主要用于文化站人员经费支出。

15.其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算为3.83万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于其他文化和旅游支出。

16.社会保障和就业支出: 一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为7.0万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展服务惠民工作。

17.社会保险经办机构年初预算为32.58万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的76.73%主要原因是财政资金未及时下达,主要用于社保工作及奖励经费。

18.其他人力资源和社会保障管理事务支出一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为5.0万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展其他人力资源和社会保障管理事务工作。

19.基层政权和社区建设年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展基层政权和社区建设工作。

20.其他民政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展其他民政管理事务工作。

21.未归口管理的行政单位离退休年初预算为12万元,支出决算为19.40万元,完成年初预算的162%主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于行政单位离退休人员经费。

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为86.14万元,支出决算为66.52万元,完成年初预算的77.22%主要原因是基本养老金支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的离退休支出。

23.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费开支的支出。

24.公益性岗位补贴年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于发放公益性人员岗位补贴。

25.在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助.

26.基本公共卫生服务年初预算为0万元,支出决算为6.13万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展基本公共卫生工作。

27.重大公共卫生专项年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展重大公共卫生专项工作。

28.计划生育机构年初预算为50.60万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的65.85%,主要原因是大力控制开支。主要用于计生工作经费(非税)。

29.行政单位医疗年初预算为23.95万元,支出决算为22.76万元,完成年初预算的95%主要原因是人员减少,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

30.事业单位医疗年初预算为10.71万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的42.48%主要原因是人员减少,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

31.公务员医疗补助年初预算为5.64万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的82.62%,主要原因是人员减少。主要用于公务员医疗补助支出。

32.城乡医疗救助年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展城乡医疗救助工作。

33.其他卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为1.90万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展其他卫生健康工作。

34.农村环境保护年初预算为36.48万元,支出决算为90.22万元,完成年初预算的247.31%,主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于农村环境保护方面的支出。

35.其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展其他城乡社区公共设施工作。

36.城乡社区环境卫生年初预算为41.08万元,支出决算为54.80万元,完成年初预算的133.40%,主要原因是增加清洁乡村活动专项工作经费的支出。主要用于环卫设备日常经费、“美丽乡村”工作经费(非税)、清洁乡村村级垃圾清运工作经费。

37.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为21.42万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展征地和拆迁补偿工作。

38.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于其他城乡社区支出。

39.病虫害控制年初预算为0万元,支出决算为25.29万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展病虫害控制工作。

40.农业行业业务管理年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展农业行业业务管理工作。

41.农村道路建设年初预算为0万元,支出决算为6.10万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展农村道路建设工作。

42.其他农业支出年初预算为0万元,支出决算为1.40万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于开展其他农业支出工作。

 

 

43.事业机构年初预算为35.18万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的85.28%主要原因是人员减少。主要用于事业机构人员经费。

44.农村基础设施建设年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于农村基础设施建设工作。

45.生产发展年初预算为0万元,支出决算为108.15万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫奖补工作。

46.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为90.76万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于扶贫工作。

47.对村民委员会和村党支部的补助年初预算为155.20万元,支出决算为150.06万元,完成年初预算的96.69%主要原因是控制开支。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

48.对村集体经济组织的补助年初预算为0万元,支出决算为34.31万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于对村集体经济组织的补助。

49.公路养护年初预算为27.79万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的93.31%主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于交通站人员的基本工资、津贴补贴及公用经费支出。

50.棚户区改造年初预算为0万元,支出决算为1.14万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算。主要用于棚户区改造工作。

51.住房公积金年初预算为49.82万元,支出决算为42.79万元,完成年初预算的85.89%主要原因是人员减少。主要用于,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出944.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出873.84万元,完成年初预算的114.50%主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出40.28万元,完成年初预算的44.20%主要原因是控制开支。

(三)对个人和家庭的补助30.34万元,完成年初预算的137.66%主要原因是人员增加。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为21.42万元。

2019年度政府性基金支出21.42万元,2018年度决算数减少3.18万元,下降12.93%。其中:

1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为21.42万元,主要原因是根据工作需要年中追加安排财政拨款预算主要是用于征地和拆迁补偿支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.22万元,支出决算4.11万元,完成年初预算的50%;支出决算数比2018年度或减少1.36万元,下降24.86%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出3.09万元,完成年初预算的48.13%,增加0.31万元,增长6.4%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共80个批次、共计618其中:国内公务接待80个批次、618人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于)年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,严格按照预算支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算大于2018年度决算数的主要原因是:公务接待批次与人数增加。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出1.02万元,完成年初预算的56.67%,同比减少1.67万元,下降62.08%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,与上年持平

2.公务用车运行维护费2019年度支出1.02万元,完成年初预算的56.67%,减少1.67万元,下降62.08%。主要原因是:严格执行八项规定,严格按照预算支出。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,严格按照预算支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行八项规定,严格按照预算支出。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出40.28万元,比年初预算数减少446.18万元,降低91.72%。主要原因是:严格控制开支,比2018减少30.84万元,降低43.36%。主要原因是:严格控制开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额30.96万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.96万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦州市钦北区贵台镇人民政府共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款36.84万元,占一般公共预算项目支出总额的4.75%。涉及政府性基金预算支出0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出36.84万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

3)整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出36.84万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“村级保洁员补助经费”项目自评得分为62 分。

我部门根据年初设定的绩效目标,发现的主要问题及原因:一是机构协调亟待加强。在实际操作过程中,各部门受职责所限,统筹指导力量不强,部门联动、统一协调不够,需要进一步充实和加强力量,强化协调和指导功能;二是群众主体意识不强。广大群众是生态乡村建设的主体,工作中部分村民仅仅希望上面拨付资金,村民等、靠、要的依赖思想较为严重,群众的积极性和主动性没有充分调动起来;三是后续管理工作有待加强。宜居乡村建设工作是一项复杂艰巨的任务,资金短缺容易导致后续管理空缺,难以建立真正有效的长效管理机制。如:公共设施自然磨损因为维修资金难筹,一旦失修便无法使用。下一步改进措施:一是继续抓好清洁乡村、生态乡村和宜居乡村宣传动员工作,强化群众清洁意识,促进群众养成保护环境、保持清洁、讲究卫生的良好习惯;二是认真落实村级保洁员的工资,认真落实各村、各单位和保洁人员的清洁责任制,努力改善环境卫生条件,推进生态农业、城镇建设和工业化建设,提高清洁乡村和生态乡村工作成效。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦北区贵台镇人民政府2019年度部门决算公开附表

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。