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索 引 号:11450703008112429R/2019-12366主题分类:民政、扶贫、救灾
发文机关:钦北区民政局成文日期:2019年04月03日
标  题: 钦北区民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月03日
钦北区民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (一)根据区委、区政府委托,贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,起草有关地方政策性、规章性和规范性文件草案。研究提出民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查情况;指导全区民政工作。 

  (二)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 

  (三)拟订全区社会救助规划,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 

  (四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。 

  (五)拟订全区行政区划总体规划,负责镇、村行政区域的设立、撤销、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批。负责镇、村排列顺序及简称的审核报批,编绘和审定全区标准行政区划图。负责地名管理工作,承办行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批,规范全区地名标志的设置和管理。组织、协调、指导镇、村行政区域界线的勘定和管理。负责镇、村行政界线争议的调查处理。 

  (六)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。 

  ()负责全区殡葬管理工作,推进殡葬改革。 

  (八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

  (九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设 

  (十)承担辖区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,贯彻落实儿童收养登记管理制度,办理全区国内儿童收养登记工作。 

  (十一)拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。 

  (十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设 

  (十三)完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

  (十四)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 

  二、机构设置情况 

  钦北区民政局(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦北区最低生活保障资金管理发放中心, 钦北区低收入家庭经济壮况核对中心。局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦北区民政局婚姻登记处,扶贫公司、减灾扶贫中心。 

  民政局内设4个职能股室,包括办公室、民间组织和社会事务股、基层政权和社区建设股、行政区划和地名股;下设低保中心、核对中心、婚姻登记处、扶贫公司、减灾扶贫中心等4个事业单位。 

  三、人员构成及编制现状 

  2019年钦北区民政局核定编制数20人,其中行政5人,参公管理7人,其他全额事业19人;其中在职6人(行政6人,参公管理7 人,全额事业管理7人);退休23人,离休2人;遗属  2人;后勤控制岗位1人;公益性岗位1人。 

  第二部分:钦北区民政局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出情况表 

  三、一般公共预算基本支出情况表 

  四、“三公”经费预算情况表 

  五、政府性基金预算支出情况表 

  六、国有资本经营预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

    

  第三部分:钦北区民政局2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2019年收入总预算2779.23万元,同比增加442.89万元,增长18.96 %。其中: 

  一般公共预算拨款2779.23万元,同比增加442.89万元,增长18.96%  

  政府性基金拨款0万元,与上年同比持平。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。 

  上年结余收入0万元,与上年同比持平。 

  2019年收入预算总体增加的主要原因:2019年新增特殊困境儿童、老年福利等工作经费。 

  (二)支出预算说明。 

  2019年支出总预算2779.23万元,其中:基本支出281.05万元,占支出总预算的10.11 %,同比增加38.73万元,增长15.98%;项目支出 2498.18万元,占支出总预算的89.89%,同比增加404.16万元,增长19.3% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,与上年同比持平。 

  2)社会保障和就业科目支出预算2239.04万元,占支出总预算80.56%,同比减少66.4万元,下降2.88%。 

  3)卫生健康支出科目支出预算524.85万元,占支出总预算18.88%,同比增加511.17万元,增长3736.62%。 

  4)住房保障科目支出预算15.34万元,占支出总预算0.55%同比减少1.88万元,下降10.92%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算281.05万元,占支出总预算的10.11%,同比增加38.73万元,增长15.98%  

  工资福利支出预算220.98万元,占基本支出预算78.63%,同比增加22.97万元,增长11.6%。  

  商品和服务支出预算27.48万元,占基本支出预算9.78%,同比增加0.38万元,增长1.40%。  

  对个人和家庭的补助支出预算32.59万元,占基本支出预算的11.60%,同比增加15.38万元,增长89.37%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出 2498.18万元,占支出总预算的89.89%,同比增加404.16万元,增长19.3%  

  工资福利支出预算28.23万元,占项目支出预算1.13%,同比增加28.23万元,增长100%。  

  商品和服务支出预算483.4万元,占项目支出预算94.62%,同比增加232.4万元,增长92.59%。  

  对个人和家庭的补助支出预算1986.55万元,占项目支出预算的98.39%,同比增加143.54万元,增长7.79%。  

  其他资本性支出预算0万元,与上年同比持平。 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算2689.23万元,其中:基本支出预算281.05万元,项目支出预算2408.18万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行191.54万元,其中:基本支出191.54万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务77.07万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如大学生应征入伍奖励50万元;烈士纪念活动经费4.5万元;11个镇(街道办)民政办工作经费13万元;民政专项业务经费、低保工作经费9万元;离退休干部党组织工作经费0.57万元。 

  3.拥军优属51万元,用于春节、八一节、清明节、优抚对象、民兵集训、双拥广告牌等拥军优属活动方面的支出48万元;用于双拥工作经费3万元。 

  4.行政区划和地名管理经费15万元,用于第二次全国地名普查工作经费,全区地名资料采集、归类整理、编辑和地名数据录入设备等支出。 

  5.未归口管理的行政单位离退休30.61万元,用于发放离休人员离休费15.2万元,统发离退休人员工资15.41万元。 

  6.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.03万元。 

  7.在乡复员、退伍军人生活补助32.98万元。 

  8.义务兵优待金1031.77万元。 

  9.其他优抚支出90万元,主要用于优抚对象慰问经费。 

  10.退役士兵安置150万元,主要用于退役士兵就业补助。 

  11.儿童福利130万元,用于发放孤儿生活补助10万元;特殊困境儿童工作经费120万元。 

  12.老年福利48.22万元,用于发放各镇敬老院、五保村管理人员工资28.22万元;社区居家养老服务试点费用20万元。 

  13.殡葬45万元,开支居民基本殡葬服务费本级负担20%部分。 

  14.残疾人生活和护理200万元,用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 

  15.地方自然灾害应急救助资金22.81万元,用于灾区受灾群众紧急转移安置、过渡性生活救助支出,政策性农房保险(本级负担部分)。 

  16流浪乞讨人员救助支出3万元,用于发放流浪乞讨人员临时救助费用。 

  17.行政单位医疗10.67万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  18.公务员医疗补助2.86万元,全部是基本支出预算。 

  19.老龄卫生健康事务511.32万元,全部是项目支出预算。用于80岁以上老人高龄补贴、退职职工、文革遗属、“三孤”经费。 

  20.住房公积金15.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元. 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.68 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.68万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。 

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.68 万元,比2018年预算1.76万元减少0.08万元,同比下降4.55%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:按照八项规定要求,厉行节约,减少不必要的接待,压缩公务接待方面支出。其中: 

  1.因公出国(境)经费2019年预算 0万元,与上年同比持平。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2019年预算1.68万元,同比减少0.08 万元,下降4.55 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车购置及运行费2019年预算 0万元,与上年同比持平。其中: 

  1)公务用车购置2019年预算0万元,与上年同比持平。 

  2)公务用车运行维护费2019年预算 0万元,与上年同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、钦北区民政局预算单位的构成 

  钦北区民政局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中: 

  纳入钦北区民政局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:钦北区最低生活保障资金管理发放中心,钦北区低收入家庭经济壮况核对中心。非参公事业单位是:钦北区民政局婚姻登记处。 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行191.54万元,全部是基本支出预算。主要用于钦北区民政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2019年政府采购预算90万元,同比增加90万元,增长100%,其中:集中采购90万元,占政府采购预算的100%,同比增加90万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,与上年同比持平。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款90万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算90万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局不保留公务用车编制。 

  五、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况 

  我局2019年部门预算50万元以上区本级部门预算项目和100万元以上上级资金安排项目一共7个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2204.09万元,其中:局本级7个绩效考核项目,分别是:大学生应征入伍奖励项目,项目经费预算50万元;义务兵优待金项目,项目经费预算1031.77万元;其他优抚支出项目(优抚对象慰问经费),项目经费90万元;退役士兵安置项目,项目经费150万元;特殊困境儿童工作项目,项目经费120元;残疾人生活和护理项目,项目经费200万元;老龄卫生健康事务项目,项目经费511.32万元。钦北区民政局属单位7个绩效考核项目,分别是:大学生应征入伍奖励项目,项目经费预算50万元;义务兵优待金项目,项目经费预算1031.77万元;其他优抚支出项目(优抚对象慰问经费),项目经费90万元;退役士兵安置项目,项目经费150万元;特殊困境儿童工作项目,项目经费120元;残疾人生活和护理项目,项目经费200万元;老龄卫生健康事务项目,项目经费511.32万元。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

钦北区民政局2019年部门预算公开表.xls