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索 引 号:1145070374205960XJ/2020-11437主题分类:其他
发文机关:钦州市钦北区住房和城乡建设局成文日期:2020年09月27日
标  题: 钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月27日
钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能:按照相关程序和要求,严格执行国家和自治区有关质量安全的法律法规和强制性技术标准,在辖区内开展工程质量安全监督工作。

2.机构情况:4间办公室,其中一间为独立监督档案室,有工程质量安全监督工作需要的仪器设备、基本日常办公所需。

3.人员情况:共6人,其中4名监督员,2名财务人员。聘用临时人员4名。

二、部门决算单位构成

决算单位构成:钦州市钦北区建设工程质量安全监督站。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计92.27万元,较2018年度决算数增加11.19万元,增长13.8%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入92.27万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2018年度决算数增加11.19万元,增长13.8%,主要原因是

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无上年结转和结余。

(二)支出总计92.27万元,较2018年度决算数增加11.19万元,增长13.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无一般公共服务支出(类)

2.外交支出0万元。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无外交支出。

3. 国防支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无国防支出。

4. 公共安全支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无公共安全支出。

5. 教育支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无教育支出。

6. 科学技术支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无科学技术支出。

7. 文化体育与传媒支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无文化体育与传媒支出。

8.社会保障和就业(类)7.46万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老缴费。较2018年度决算数减少0.63万元,减少7.78 %,主要原因是2018年需补少数2017月份的社保支出,导致支出较2019年增多。

9. 医疗卫生与计划生育支出3.085万:主要用于缴纳职工基本医疗保险费,公务员医疗补助缴费,为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险缴费等其他社会保障缴费。较2018年度决算数减少0.125万,减少3.89%,主要原因是2018年需补少数2017月份的社保支出,导致支出较2019年增多。

10.城乡社区支出67.55万:用于支出单位开支的在职职工和编制外聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、日常办公的商品和服务支出等。较2018年度决算数增加2.44万,增长3.7%,主要原因是2019年新增租车下乡支出。

11.住房保障支出(类)3.917万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.753万元,下降   16.12%,主要原因是2018年追加补发2017年10-12月住房公积金,导致支出较2019年增多,2019年汇缴基数调整。

12.建设市场管理与监督支出9.97万元,主要用于建设工程质量安全监督下乡支出,租车费用支出及仪器购买支出等。较2018年度决算数增加2.25万元,增加29.14%,原因是2019年度租车费用支出增多。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。

13.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无年末结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入92.27万元(其中:一般公共预算财政拨款92.27万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加11.19万元, 主要原因是:4名聘用人员工资福利支出,及部分社保、公积金缴费基数提高,租车下乡费用支出。

2019年度财政拨款支出92.27万元,比2018年度增加11.19万元, 主要原因是:聘用人员工资福利支出,及部分社保、公积金缴费基数提高,租车下乡费用支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.7万元,支出决算为92.27万元,完成年初预算的92.54%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出92.27万元,较2018年度决算数增加11.19万元,增长13.8%。其中:基本支出82.29万元,项目支出9.98万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出年初预算为8.43万元,支出决算为   7.467万元,完成年初预算的88.57%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费等。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.4765万元,支出决算为3.085万元,完成年初预算的88.74%。(简要说明预决算差异原因),差异原因为今年缴费基数上调,主要用于支出为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.城乡社区支出年初预算为68.5376万,支出决算为67.55万,完成年初预算的98.56%。原因主要是2018年新增4名聘用人员,及下乡租车费用增加,主要用于支出在职在编职工和临时聘用人员工资福利支出,日常办公经费等商品和服务支出等。

4.住房公积金年初预算为4.264万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的91.7%。(简要说明预决算差异原因),用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 建设市场管理与监督年初预算为15万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的66.46%,主要用于建设工程质量安全监督下乡支出,租车费用支出及仪器购买支出等。较2018年度决算数增加2.25万元,增加29.14%,原因是2019年度租车费用支出增多

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.88万元,完成年初预算的98.61%。(简要说明预决算差异)差异原因为人员经费支出增加。

(二)商品和服务支出24.2068万元,完成年初预算的71.55%。(简要说明预决算差异)因人员增加,购置办公用品及办公支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出1.79万元,完成年初预算的112.58%。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.48万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2018年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出7.3483万元,比年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)  %。主要原因是:……,比2018年度增加(减少)  万元,增长(降低)  %。主要原因是:2019年相关办公运行经费支出增加。。

(无此支出要注明:本单位2019年度无机关运行经费支出)

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年政府采购支出0万元。

(无此支出要注明:本单位2019年政府采购支出0万元。)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市钦北区建设工程质量安全监督站共有车辆0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(无国有资产要在相关资产后面填“0”,不得随意删减。)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(有绩效自评的部门按以下格式)

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2019年度部门决算公开附表。

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。